索 引 号:090100/2017-00188 分类: 农业、林业、水利 ; 
发布机构: 营口市水利局 发文日期: 2017年08月07日
名  称: 营口市水利局2016年度部门决算
文  号: 主 题 词: 部门 决算 公开


营口市水利局2016年度部门决算

   

 

 

第一部分 营口市水利局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市水利局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 营口市水利局2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分 营口市水利局概况

 

一、主要职责

1、主要职责

(一)贯彻执行国家及省各项水管理法律、法规及有关方针政策并监督实施,拟定市水利方面的政策,起草全市水利规范性文件草案并组织实施。

(二)组织拟订全市水利工作中长期规划和年度计划;组织编制全市主要河流的流域规划和专业规划并监督实施。

(三)实施水资源的统一监督管理;拟订全市和跨市(县)区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,负责重要区域的水资源的调配;组织实施取水许可制度,实施水资源有偿使用及水资源论证制度;发布全市水资源公报。

(四)拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定行业用水定额,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推进节水型社会建设工作。

(五)组织编制水资源保护规划;组织重要河流和地下水的水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测地表水和地下水的水量、水质;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;组织实施饮用水水资源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)组织、指导全市水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间各市(县)区间的水事纠纷。

(七)承担水利资金和水利工程资产的监督和管理工作;负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并组织实施

(八)组织编制审查全市中、小型和跨市(县)区的水利基本建设项目建议书和可行性报告,监督国家和省有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

(九)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导全市境内河流、河口、海岸滩涂的治理和开发;办理市级河流的有关事宜;组织建设和管理具有控制性的跨市(县)区的重要水利工程。

(十)负责水利行业安全生产工作,组织指导全市大、中型及其以下水库、水电站大坝的安全监管。

(十一)组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作;组织指导全市农田基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(十二)组织全市水土保持工作;研究指定水土保持规划、组织水土流失监测和防治。

(十三)组织、协调、监督全市防洪和抗旱工作;对全市境内跨市(县)区的河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作。

(十四)负责大中型水库移民后期扶持工作。

(十五)负责全市性的水利科技、教育及其对外经济技术合作与交流;指导全市水利职工队伍建设。

(十六)组织建设和管理水利系统的水电站;组织协调农村水电电气化工作;指导全市水利行业的供水和水电工作。

第二部分   营口市水利局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 营口市水利局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2850.79万元。

1.财政拨款收入2850.79万元,其中:公共预算财政拨款收入2850.79万元。

(二)支出总计2850.79万元。

1.基本支出1094.35万元,其中:工资福利支出646.83万元,对个人和家庭的补助支出350.73万元,商品和服务支出96.79万元。2.项目支出1756.44万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映营口市水利局2016年整体财政拨款支出情况, 2016年度财政拨款支出2850.79万元,其中:基本支出1094.35万元,项目支出1756.44万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2850.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2850.79万元。

1. 一般公共服务支出2850.79万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

12016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费11.5万元,同比2015年减少,原因公车改革。

2、公务用车购置及运行维护费11.5万元,同比2015年减少,原因公车改革,其中:公务用车运行维护费11.5万元。